| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:四川省遂宁市发展和改革委员会(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,679,000.00 | 20,826,267.50 | 20,826,267.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,827,100.00 | 7,827,100.00 | 15,216,896.50 | 15,216,896.50 | 15,188,915.42 | 15,188,915.42 | 一、基本支出 | 54 | 8,673,000.00 | 8,673,000.00 | 15,675,967.50 | 15,675,967.50 | 14,707,986.42 | 14,707,986.42 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 7,882,500.00 | 7,882,500.00 | 13,639,467.50 | 13,639,467.50 | 12,843,690.45 | 12,843,690.45 | |||||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 790,500.00 | 790,500.00 | 2,036,500.00 | 2,036,500.00 | 1,864,295.97 | 1,864,295.97 | ||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | 3,006,000.00 | 3,006,000.00 | 5,150,300.00 | 5,150,300.00 | 6,090,300.00 | 6,090,300.00 | ||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | 3,006,000.00 | 3,006,000.00 | 5,150,300.00 | 5,150,300.00 | 6,090,300.00 | 6,090,300.00 | ||||||||||||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,946,800.00 | 2,946,800.00 | 4,063,689.00 | 4,063,689.00 | 4,063,689.00 | 4,063,689.00 | 61 | |||||||||||||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 423,000.00 | 423,000.00 | 436,227.00 | 436,227.00 | 436,227.00 | 436,227.00 | 62 | |||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 8,277,065.45 | 8,277,065.45 | ||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 7,808,093.97 | 7,808,093.97 | ||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 4,656,625.00 | 4,656,625.00 | ||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 56,502.00 | 56,502.00 | ||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 482,100.00 | 482,100.00 | 499,455.00 | 499,455.00 | 499,455.00 | 499,455.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 74 | |||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 11,679,000.00 | 20,826,267.50 | 20,826,267.50 | 本年支出合计 | 77 | 11,679,000.00 | 11,679,000.00 | 20,826,267.50 | 20,826,267.50 | 20,798,286.42 | 20,798,286.42 | 本年支出合计 | 77 | 11,679,000.00 | 11,679,000.00 | 20,826,267.50 | 20,826,267.50 | 20,798,286.42 | 20,798,286.42 | ||||||
| 25 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,261,368.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,289,349.47 | 1,289,349.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,289,349.47 | 1,289,349.47 | ||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,261,368.39 | 基本支出结转 | 80 | 1,122,210.63 | 1,122,210.63 | 基本支出结转 | 80 | 1,122,210.63 | 1,122,210.63 | ||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 167,138.84 | 167,138.84 | 项目支出结转和结余 | 81 | 167,138.84 | 167,138.84 | |||||||||||||||||
| 29 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 30 | 11,679,000.00 | 20,826,267.50 | 22,087,635.89 | 总计 | 83 | 11,679,000.00 | 11,679,000.00 | 20,826,267.50 | 20,826,267.50 | 22,087,635.89 | 22,087,635.89 | 支出总计 | 83 | 11,679,000.00 | 11,679,000.00 | 20,826,267.50 | 20,826,267.50 | 22,087,635.89 | 22,087,635.89 | ||||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||