市发展改革委对2021年度市级预算执行和其他财政收支审计6个问题全部整改到位,整改完成率100%。针对一般性支出未按规定压减、会计核算管理不规范、部分项目资金和专项债券资金执行进度缓慢等方面的问题深入分析根源,采取有力措施加以整改和解决,全面完成整改工作。
下一步,我们将进一步加强队伍建设,提高干部职工的政策水平、思想素质和业务素质。进一步加强财务管理,严格按照会计法和会计制度的规定,加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置会计科目,进行账务处理。进一步加强制度建设,在现有制度的基础上进一步完善内部管控制度体系,特别是内部控制制度薄弱的环节要进行完善和加强,并坚决做到有制度可执行、有制度必执行,避免出现类似问题,确保财政资金安全有效使用。